|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2832-833-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Prog.Más A. Mayores-Sembrando Sonrisas-Acompañamiento-PASMI/req.591-595-598-599 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.260.400-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.260.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
11606 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEGAOFFICE |
|
Razón Social |
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
|
|
R.U.T. |
7.720.423-7 |
|
Sucursal |
MEGAOFFICE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141400 2239-17-lp14
| | 2 | | (1313771 )TEATRO SEIGARD SET DE TEATRO CON MUNECOS DE DEDO UNIDAD 1339792 | (1313771) TEATRO SEIGARD SET DE TEATRO CON MUNECOS DE DEDO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 30.851,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.702
|
$ 61.702
|
|
|
Total Neto
|
$ 61.702
|
|
Descuento
|
$ 617
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.606
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 72.691
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.