Orden de Compra. Nº2832-847-SE21 "REQ 539-568-569-706-707-708-718 MATERIALES DE CONS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2832-847-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2021
Nombre de la Orden de Compra REQ 539-568-569-706-707-708-718 MATERIALES DE CONS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2832-30-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
Comuna Quillota
Impuesto 41091,0853
Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA
R.U.T. 81.336.500-6
Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados1GlobalRequerimiento 539 Droguería Municipal. 7 Candados 40 mm.Según Cotización Adjunta. $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
39121539
Conmutadores de llave1GlobalRequerimiento 706 Droguería Municipal 2 Monomando Lavatorio 2 Kit Flexible c/llave (wc) 4 Unión Cadena 1 MosquetónSegún Cotización Adjunta. $ 35.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.395 $ 35.395
40141716
Sifones en P1GlobalRequerimiento 707 CRSH 1 Corrugado Elongable 1 Sifon Lavalatos 1 Monomando Lavaplatos 1 Termina CU HE 1/2 1 Enchufe Embutido Triple 1 Enchufe Embutido Doble 2 Cajas Schuki 1 Lt Diluyente. Según Cotización Adjunta. $ 27.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.899 $ 27.899
30181505
Taza de WC1GlobalRequerimiento 708 Departamento de Salud 1 Kit Reparación WC 3 Enchufe DobleSegún Cotización Adjunta. $ 16.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.471 $ 16.471
30181505
Taza de WC1GlobalRequerimiento 718 Dr. Miguel Concha 4 Cajas Schuky 2 Tapas Ciega 1 Enchufe Triple Embutido 1 Enchufe Doble Embutido 2 Tubos Fluorescentes 4 Partidores 2 Kit Instalación 2 Kit Reparación 20 Cáncamos Abiertos Según Cotización Adjunta. $ 48.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.353 $ 48.353
30181511
Inodoros1GlobalRequerimiento 568 CECOF Santa Teresita 2 Kit Reparación 2 Flexible c/llaveSegún Cotización Adjunta. $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
30181511
Inodoros1GrageaRequerimiento 569 CECOF Santa Teresita 2 Fluidmaster 2 Kit Reparación 2 Kit InstalaciónSegún Cotización Adjunta. $ 42.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.353 $ 42.353
Total Neto $ 216.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.091
TOTAL OC $ 257.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.