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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2832-93-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CENTROS DE SALUD QUILLOTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
cancelación sin despacho del proveedor |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2832-11-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.260.400-8 |
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Dirección de Facturación |
CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
27930 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VITALSEC SPA |
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Razón Social |
VITALSEC SPA
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R.U.T. |
76.325.278-7 |
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Sucursal |
VITALSEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311510
| Vendaje de espuma | 60 | Unidad no definida | APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA | PERFOAM 10*10 CM, APOSITO HIDROACTIVO DE POLIURETANO |
$ 2.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.000
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$ 147.000
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Total Neto
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$ 147.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.930
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$ 174.930
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.