|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2833-105-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Material Escolar para J.I Pequeño Paraíso, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-86-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
61.930.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
61.930.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda N°625 |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
543899,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda N°625 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Facturación | Facturación
Facturar a, Departamento
de Administración de Educación Municipal
61.930.600-7
esmeralda
625, Quillota
se requiere que la emisión de la factura sea con el detalle de los productos. |
| DIRECCION DE DESPACHO | Dirección de despacho
Recepción de
lunes a jueves de 08:00 a 13:30 hrs.
Escuela Superior
nro. 1, ubicado en calle Diego Echeverría, esquina Pinto s/n, Quillota. (como
referencia al lado del n°550)
contacto: Gonzalo
Ramírez - +569-20045641
Contacto:
Rachel Rojas - +569-20036453 |
|
|
Proveedor |
VICRACK |
|
Razón Social |
GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ
|
|
R.U.T. |
13.688.881-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VICRACK |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111610
| Cartulina | 1 | Unidad | Materiales escolares para jardín infantil Pequeño Paraíso
se adjunta archivo con detalle de los productos requeridos. | |
$ 2.862.630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.862.630
|
$ 2.862.630
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.862.630
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 543.900
|
|
$ 3.406.530
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.