Orden de Compra. Nº2833-1122-AG25 "Material Deportivo para Colegio Republica de Mexico, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-1106-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2833-1122-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Material Deportivo para Colegio Republica de Mexico, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-1106-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999003 del sistema IGESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Facturación Esmeralda N°625
Comuna Quillota
Impuesto 102184,85
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

Facturar a, Departamento de Administración de Educación Municipal

61.930.600-7

Esmeralda 625, Quillota

Giro Educación

ENVIO DE FACTURA: alejandra.roga@redq.cl

DIRECCION DE DESPACHO

Recepción de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs.

bodega Daem, calle Manuel Bulnes #649, Quillota.

contacto: Gonzalo Ramírez -  947820821

contacto: Rachel Rojas -  947719540

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ventaskine
Razón Social VIVANCO Y OLEA LIMITADA
R.U.T. 77.233.394-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ventaskine
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201609
Bandas de resistencia160UnidadBandas elásticas Material Látex Natural Resistentes Tamaño 33 cm  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.760 $ 537.760
Total Neto $ 537.760
Descuento $ 0
Cargos $ 55
IVA  19  % $ 102.185
TOTAL OC $ 640.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.