|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2833-155-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-04-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones para actividad deportiva Red-Q |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2464-166-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MAIPU 287 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
69.060.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº 625 |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
110960 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº 625 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribuidora Berroeta |
|
Razón Social |
JORGE ENRIQUE BERROETA ESTAY
|
|
R.U.T. |
8.082.125-5 |
|
Sucursal |
Distribuidora Berroeta |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 1 | Global | | |
$ 584.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 584.000
|
$ 584.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 584.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 110.960
|
|
$ 694.960
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.