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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2833-244-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEJORAMIENTO REJA EXTERIOR COLEGIO SANTIAGO ESCUTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2833-31-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
61.930.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
61.930.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº 625 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
458508 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº 625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jaime Montenegro |
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Razón Social |
JAIME JULIO MONTENEGRO ARANCIBIA
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R.U.T. |
10.904.194-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jaime Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad no definida | LINEA 1 OBRAS MENORES REPARACIONES, MANTENCIONES Y HABILITACION | PRESUPUESTO ADJUNTO ITEM 184-185-52-100-103-377-377-266 |
$ 2.293.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.293.200
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$ 2.293.200
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad no definida | LINEA 3 CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAS EXTERIORES | PRESUPUESTO ADJUNTO ITEM 15 |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 2.413.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 458.508
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$ 2.871.708
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.