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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2833-249-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION Y CAMBIO DE TECHUMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2833-19-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MAIPU 287 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº 625 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
454495,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº 625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jaime Montenegro |
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Razón Social |
JAIME JULIO MONTENEGRO ARANCIBIA
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R.U.T. |
10.904.194-7 |
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Sucursal |
Jaime Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad no definida | 1.-RETIRO DE PLANCHA EXISTENTE EN SALA PRINCIPAL Y SECTOR COCINA-DIRECCION (PORTERIA)
2.-INSTALACION DE ZINC EN V NUEVO SECTOR SALA PRINCIPAL COCINA DIRECCION (PORTERIA)
3.-CABALLETE NUEVO EN SECTOR SUPERIOR DE TECHUMBRE A CAMBIAR 50 CM. POR LADO
4.-LIMPIEZA Y SELLADO DE CANALAS DE AGUA LLUVIA | |
$ 1.993.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.993.400
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$ 1.993.400
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Total Neto
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$ 1.993.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 398.680
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IVA 19 %
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$ 454.495
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$ 2.846.575
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.