Orden de Compra. Nº2833-320-AG26 "Material Escolar Escuela Las Pataguas, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-286-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2833-320-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Escuela Las Pataguas, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-286-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema IGESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Facturación Esmeralda N°625
Comuna Quillota
Impuesto 32398,61
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

FACTURACION

 

Facturar a, Departamento de Administración de Educación Municipal

61.930.600-7

Esmeralda 625, Quillota

Giro Educación

ENVIO DE FACTURA: alejandra.roga@redq.cl

DIRECCION DE DESPACHO

DIRECCION DE DESPACHO BODEGA CENTRAL

 

Recepción de lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs.

bodega Daem, calle Manuel Bulnes #649, Quillota.

contacto: Gonzalo Ramírez -  +569-20045641

contacto: Rachel Rojas -  +569-20036453

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Somethings
Razón Social SOMETHINGS ING SPA
R.U.T. 77.593.236-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Somethings
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra250PliegoPliego de Cartón Piedra Gris 1.5mm A5 (15,3 x 21,5) 250 pliegos   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.250 $ 88.250
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3PaqueteLaminado en frio Transparente Glossy formato carta paquete de 100 laminas   $ 27.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.269 $ 82.269
Total Neto $ 170.519
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.399
TOTAL OC $ 202.918


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.