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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2833-387-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEJORAMIENTO PROTECCIONES METALICAS MAS SSHH DAMAS VARONES SECTOR JARDINE COLEGIO SANTIAGO ESCUTI ORREGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2833-31-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
61.930.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
61.930.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº 625 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
634729,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº 625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jaime Montenegro |
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Razón Social |
JAIME JULIO MONTENEGRO ARANCIBIA
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R.U.T. |
10.904.194-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jaime Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad no definida | LINEA 1 OBRAS MENORES REPARACIONES, MANTENCIONES Y HABILITACION | PRESUPUESTO ADJUNTO
ITEM 52-375-375-316-285-16L3-375-375-316-285-16-L3 |
$ 3.340.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.340.680
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$ 3.340.680
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Total Neto
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$ 3.340.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 634.729
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$ 3.975.409
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.