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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2833-524-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JUEGOS INFLABLES, ADM. CENTRAL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MAIPU 287 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº 625 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
25650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº 625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Inflableskyd |
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Razón Social |
KAREN CAROLINA ESPINOZA CABEZAS
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R.U.T. |
13.027.535-4 |
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Sucursal |
Inflableskyd |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141111
| Accesorios de juegos | 1 | Unidad no definida | JUEGOS INFLABLES DIA 18/10. DESDE LAS 09: HRS INSTALADOS, HASTA LAS 12:00 HRS ( CASTILLO TOBOGÁN, RANA, TOBOGÁN SOL GRANDE Y TOBOGÁN DOBLE) | |
$ 135.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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Total Neto
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$ 135.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.650
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$ 160.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.