Orden de Compra. Nº2833-691-SE18 "ESCUELA NUESTRO MUNDO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2833-691-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA NUESTRO MUNDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2833-20-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625
Comuna Quillota
Impuesto 326648
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Montenegro
Razón Social JAIME JULIO MONTENEGRO ARANCIBIA
R.U.T. 10.904.194-7
Sucursal Jaime Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1GlobalSEGUN LISTADO DE EJECUCION DE oBRAS, N°23,53,13,11,101,90CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCION E INFRAESTRUCTURA $ 1.719.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.719.200 $ 1.719.200
Total Neto $ 1.719.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.648
TOTAL OC $ 2.045.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.