|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2833-883-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HABILITACION ESPACIOS EDUCATIVOS REP. MEXICO, ACTIVIDADES PEDAGOGICAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2833-31-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
61.930.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
61.930.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº 625 |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
1117580 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº 625 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jaime Montenegro |
|
Razón Social |
JAIME JULIO MONTENEGRO ARANCIBIA
|
|
R.U.T. |
10.904.194-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Jaime Montenegro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Global | LINEA 1 Obras menores Reparación, Mantención y Habilitación. | ITEM 184-189-224-15L3-28A-28A-30A-25-101-377 |
$ 5.882.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.882.000
|
$ 5.882.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.882.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.117.580
|
|
$ 6.999.580
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.