Orden de Compra. Nº2833-996-AG20 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE LUNA Y SOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2833-996-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE LUNA Y SOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Facturación DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625
Comuna Quillota
Impuesto 18536,4
Dirección de Envío de la Factura DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria José
Razón Social Sociedad Manzo y Manzo Ltda
R.U.T. 76.033.460-k
Sucursal Maria José
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6UnidadDESINFECTANTE CLOROX 75 TOALLITAS WIPES FRESH  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131502
Paños de limpieza16UnidadTRAPERO DOBLE ALGODÓN CON OJAL 40 X 50  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131611
Palas para basura4UnidadPALAS CON MANGO  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
14111703
Toallas de papel6UnidadDESINFECTANTE CLOROX 75 TOALLITAS WIPES LIMÓN  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadBASURERO CON PEDAL 26 LITROS (CUADRADO)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 97.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.536
TOTAL OC $ 116.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.