Orden de Compra. Nº2851-9-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2851-16-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2851-9-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2851-16-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2851-16-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NUESTRO MUNDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra AV. VALPARAISO SN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación AV. VALPARAISO SN
Comuna Quillota
Impuesto 46261,2
Dirección de Envío de la Factura AV. VALPARAISO SN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANUK LTDA
Razón Social ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.308.840-5
Sucursal ANUK LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios6UnidadPizarras Acrilicas para colgar de 120 x 240 cm blanca, con borde metálico y bandeja para borrador.  $ 40.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.480 $ 243.480
Total Neto $ 243.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.261
TOTAL OC $ 289.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.