Orden de Compra. Nº
2852-1000-SE23
"
Materiales de Oficina, Secpla-Vivienda
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-1000-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina, Secpla-Vivienda
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
23894,495795758
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mansur Ltda.
Razón Social
MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.075.976-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mansur Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
1
Unidad
Pilas recargables AAA x 2
$ 3.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.041
$ 3.041
14111610
Cartulina
10
Unidad
Cartulina colores pliego
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.680
$ 2.681
48101902
Platos y cubiertos de servicio
6
Unidad
Platos de coctel
$ 4.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.174
$ 27.176
14111606
Papel artístico o papel Kraft
1
Unidad
Block papel entretenido
$ 1.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.285
$ 1.285
44122019
Cajas de archivo o accesorios
10
Unidad
Cajas Archivo
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.076
44111911
Pizarras blancas interactivas o accesorios
1
Unidad
Pizarra Blanca 1 x 1.20 mts
$ 49.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.824
$ 49.824
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
Banderitas plásticas
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.030
44111911
Pizarras blancas interactivas o accesorios
1
Unidad
Pizarra Blanca 60 x 90 cms
$ 19.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.319
$ 19.319
26111702
Pilas alcalinas
1
Unidad
Pilas recargables AA x 2
$ 3.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.041
$ 3.041
44121705
Portaminas
6
Unidad
Minas 0,3
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.272
44121804
Borradores
2
Unidad
Borrador pizarra tipo mouse
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.015
Total Neto
$ 125.761
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.894
TOTAL OC
$ 149.655
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.