Orden de Compra. Nº2852-1000-SE23 "Materiales de Oficina, Secpla-Vivienda"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1000-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina, Secpla-Vivienda
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 23894,495795758
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur Ltda.
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mansur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas1UnidadPilas recargables AAA x 2  $ 3.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.041 $ 3.041
14111610
Cartulina10UnidadCartulina colores pliego  $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.681
48101902
Platos y cubiertos de servicio6UnidadPlatos de coctel  $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.174 $ 27.176
14111606
Papel artístico o papel Kraft1UnidadBlock papel entretenido  $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285 $ 1.285
44122019
Cajas de archivo o accesorios10UnidadCajas Archivo  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.076
44111911
Pizarras blancas interactivas o accesorios1UnidadPizarra Blanca 1 x 1.20 mts  $ 49.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.824 $ 49.824
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadBanderitas plásticas  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.030
44111911
Pizarras blancas interactivas o accesorios1UnidadPizarra Blanca 60 x 90 cms  $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.319 $ 19.319
26111702
Pilas alcalinas1UnidadPilas recargables AA x 2  $ 3.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.041 $ 3.041
44121705
Portaminas6UnidadMinas 0,3  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.272
44121804
Borradores2UnidadBorrador pizarra tipo mouse  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.015
Total Neto $ 125.761
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.894
TOTAL OC $ 149.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.