Orden de Compra. Nº2852-1008-SE18 "TELEFONIA IP-INFORMATICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1008-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2018
Nombre de la Orden de Compra TELEFONIA IP-INFORMATICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-94-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 800231,93
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES
Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
R.U.T. 95.714.000-9
Sucursal CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111501
Servicio telefónico local1UnidadServicio de Enlace dedicado correspondiente al mes de julio del año 2018, según factura Nº2339360.-  $ 3.726.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.726.216 $ 3.726.216
83111501
Servicio telefónico local1UnidadServicio de Telefonía Local correspondiente al mes de julio del 2018, según factura Nº 2340937.-  $ 485.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.531 $ 485.531
Total Neto $ 4.211.747
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 800.232
TOTAL OC $ 5.011.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.