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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-1012-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES- DIDECO/OF. JUVENTUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-23-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
17202,1848728 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Floka Ltda |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
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R.U.T. |
77.424.030-6 |
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Sucursal |
Floka Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Unidad | AGUARRAS LITRO | |
$ 1.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.966
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$ 1.966
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad | BROCHA DE 3" | |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.732
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$ 27.731
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | BROCHA DE 4" | |
$ 5.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.646
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$ 17.647
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 1 | Unidad | GALÓN ESMALTE AL AGUA | |
$ 33.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.445
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$ 33.445
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31211901
| Paños para herramientas | 1 | Unidad | HUAIPE KILO | |
$ 1.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.765
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$ 1.765
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad | RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM. | |
$ 7.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.983
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$ 7.983
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Total Neto
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$ 90.538
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.202
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$ 107.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.