Orden de Compra. Nº2852-1012-SE22 "MATERIALES- DIDECO/OF. JUVENTUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1012-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES- DIDECO/OF. JUVENTUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 17202,1848728
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Floka Ltda
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T. 77.424.030-6
Sucursal Floka Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS LITRO  $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966 $ 1.966
31211904
Brochas6UnidadBROCHA DE 3"  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
31211904
Brochas3UnidadBROCHA DE 4"  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.647
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadGALÓN ESMALTE AL AGUA  $ 33.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.445 $ 33.445
31211901
Paños para herramientas1UnidadHUAIPE KILO  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM.  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
Total Neto $ 90.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.202
TOTAL OC $ 107.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.