Orden de Compra. Nº2852-1016-SE24 "ALIMENTOS- DIDECO/VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1016-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS- DIDECO/VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31.056 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 24940,93276952
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PyR Austral SPA
Razón Social PYR AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.169.566-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PyR Austral SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa1UnidadKILO DE MAYONESA  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadKILO AZUCAR  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFÉ DE 170 GR.  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFÉ 170 GR. (ECO)  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
50181905
Galletas dulces o pastelitos16UnidadBROWNIE NUTRA BIEN  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.744 $ 17.748
50181906
Pan en conserva1UnidadPAN DE MOLDE INTEGRAL  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
50181906
Pan en conserva2UnidadPAN DE MOLDE BLANCO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
50171903
Aceitunas4UnidadACEITUNAS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
50171548
Hierbas frescas2UnidadPAQ. CIBOULETTE  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.501
50101538
Verduras frescas2UnidadMORRON ROJO  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadLITRO LECHE LIQUIDA SIN LACTOSA  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50111510
Carne de ave o carne fresca6UnidadKG. PECHUGA DE POLLO  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.284 $ 40.286
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadLITRO JUGO NECTAR (NARANJA Y MANZANA)  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
50202311
Bebidas2UnidadLITRO BEBIDA DESECHABLE COCA COLA  $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.528 $ 5.528
50202310
Agua mineral2UnidadLITRO AGUA MINERAL SIN GAS  $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
50202310
Agua mineral2UnidadPAQ. GALLETAS ALTEZA  $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.529
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadPAQ. GALLETA CHAMPAÑA  $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.342 $ 5.343
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadPAQ. GALLETAS DE CHOCOLATE  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
Total Neto $ 131.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.941
TOTAL OC $ 156.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.