Orden de Compra. Nº2852-1017-SE13 "Materiales de oficina "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1017-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-228-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 12776,74
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA
R.U.T. 77.335.190-2
Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121150
Papel Crepé15Unidad no definidaPapel crepe  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
14111610
Cartulina20UnidadCartulina  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121618
Tijeras10UnidadTijeras  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121707
Lápices de colores10UnidadLapiz de colores  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
60121134
Papel metálico40UnidadPapel metalico  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111525
Papel multiuso38UnidadOpalina Hilada tamaño carta  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.888 $ 2.888
14111525
Papel multiuso50UnidadPapel celofan  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
60121117
Papel de seda de manualidades35UnidadPapel volantil  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento10UnidadPegamentos colafria  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
11111606
Pizarra2UnidadPizarra de corcho  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
14111514
Bloques para mensajes8UnidadBlock  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
Total Neto $ 67.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.777
TOTAL OC $ 80.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.