Orden de Compra. Nº2852-1026-SE23 "SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO/VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1026-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO/VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31.056 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 5505,8504
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PyR Austral SPA
Razón Social PYR AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.169.566-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PyR Austral SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TE DE 20 BOLSITAS CORRIENTE  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
50181901
Pan fresco1UnidadPAN BLANCO MOLDE  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
50101538
Verduras frescas1UnidadPIMIENTO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1UnidadPECHUGA DE POLLO KG. COCIDA  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar1UnidadSALAME  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGO DE (1 LITRO)  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1UnidadRAMITAS 500 GRS.  $ 3.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.688 $ 3.688
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadGALLETAS DE CHAMPAÑA  $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.671 $ 2.671
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadGALLETAS DE LIMÓN  $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.747 $ 1.747
Total Neto $ 28.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.506
TOTAL OC $ 34.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.