Orden de Compra. Nº
2852-1026-SE23
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SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO/VINCULOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-1026-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO/VINCULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31.056 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
5505,8504
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PyR Austral SPA
Razón Social
PYR AUSTRAL SPA
R.U.T.
77.169.566-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PyR Austral SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TE DE 20 BOLSITAS CORRIENTE
$ 1.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.520
$ 1.520
50181901
Pan fresco
1
Unidad
PAN BLANCO MOLDE
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
50101538
Verduras frescas
1
Unidad
PIMIENTO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad
PECHUGA DE POLLO KG. COCIDA
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.714
$ 6.714
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar
1
Unidad
SALAME
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
JUGO DE (1 LITRO)
$ 2.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.916
$ 5.916
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
1
Unidad
RAMITAS 500 GRS.
$ 3.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.688
$ 3.688
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
GALLETAS DE CHAMPAÑA
$ 2.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.671
$ 2.671
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
GALLETAS DE LIMÓN
$ 1.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.747
$ 1.747
Total Neto
$ 28.978
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.506
TOTAL OC
$ 34.484
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.