Orden de Compra. Nº2852-1043-SE18 "MATERIALES-DEPTO OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1043-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DEPTO OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 46222,65888
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor floka1
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T. 77.424.030-6
Sucursal floka1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas6UnidadOLEO BRILLANTE GALON  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.235
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadGALON PINTURA ANTIOXIDO  $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.101
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadLT AGUARRAS  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4UnidadGALONES DE ALGIFOL  $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.640 $ 76.639
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 2 1/2  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
31161601
Pernos de anclaje200UnidadUNIDADES DE PERNOS HEXAGONAL AP 11/2  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.723
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTORNILLOS CABEZA DE LENTEJA 1/2  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
Total Neto $ 243.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.223
TOTAL OC $ 289.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.