Orden de Compra. Nº2852-1069-SE18 "MATERIALES-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1069-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-12-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 31013,10834
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA
R.U.T. 78.481.770-9
Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento10UnidadPOLLOS DE CEMENTO 50 CM  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
11121611
Tablero de partículas6UnidadPLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL DE 18 MM  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
11121604
Madera de coníferas12UnidadP. MADERA DE 2X5  $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.652 $ 29.647
Total Neto $ 163.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.013
TOTAL OC $ 194.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.