Orden de Compra. Nº2852-1081-SE22 "ALIMENTOS- DIDECO/OPD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1081-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS- DIDECO/OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-49-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 26306,21848291
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva7UnidadPAN BLANCO MOLDE  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.468 $ 13.471
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS SURTIDAS KILO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS TRITON (CHOCOLATE)  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS ALTEZA 140 GRS.  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
50201711
Té instantáneo12UnidadCAJA DE TÉ 20 BOLSITAS CORRIENTE  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
50201710
Té de hierbas12UnidadCAJA DE TÉ 20 BOLSITAS HIERBAS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.975
50201706
Café10UnidadTARRO DE CAFÉ 170 GRS.  $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.390 $ 37.395
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadFRASCO ENDULZANTE  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.445
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGO LITRO (NARANJA PIÑA MANZANA)  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDAS DESECHABLES 1 LITRO VARIEDADES  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.361
50171903
Aceitunas10UnidadACEITUNAS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadAZÚCAR KILO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
Total Neto $ 138.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.306
TOTAL OC $ 164.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.