Orden de Compra. Nº
2852-1133-SE25
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Materiales, Dideco-Vínculos
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-1133-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales, Dideco-Vínculos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-31-055 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
16011,3221768
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora ABSA SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T.
79.668.170-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102801
Plastificadoras
1
Unidad
Caja termo laminado x 10
$ 10.117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.117
$ 10.117
14111501
Papel cebolla
51
Unidad
Papel mantequilla
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.386
$ 4.371
60121124
Papel kraft
5
Unidad
Papel kraft pliego grande
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.065
$ 2.067
14121812
Papel fotográfico
7
Unidad
Papel fotográfico
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.260
$ 8.259
27112904
Pistola de resina
3
Unidad
Pistola silicona
$ 3.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.375
$ 9.376
27112904
Pistola de resina
54
Unidad
Silicona barra grande
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.424
$ 8.440
60121202
Pintura de témpera líquida moderna
6
Unidad
Tempera solida x 12
$ 2.566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.396
$ 15.398
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
4
Unidad
La gotita o equivalente
$ 1.851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.404
$ 7.405
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad
Globos bolsa x 50 colores
$ 1.397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.794
$ 2.793
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad
Cola Fría Kilo
$ 2.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.820
$ 4.820
44121618
Tijeras
3
Unidad
Brochetas
$ 624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.872
$ 1.871
44121618
Tijeras
30
Unidad
Tijeras escolar cte.
$ 312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.353
Total Neto
$ 84.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.011
TOTAL OC
$ 100.281
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.