Orden de Compra. Nº2852-1133-SE25 "Materiales, Dideco-Vínculos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1133-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales, Dideco-Vínculos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-31-055 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 16011,3221768
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T. 79.668.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102801
Plastificadoras1UnidadCaja termo laminado x 10  $ 10.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.117 $ 10.117
14111501
Papel cebolla51UnidadPapel mantequilla  $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.386 $ 4.371
60121124
Papel kraft5UnidadPapel kraft pliego grande  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065 $ 2.067
14121812
Papel fotográfico7UnidadPapel fotográfico  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.260 $ 8.259
27112904
Pistola de resina3UnidadPistola silicona  $ 3.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.375 $ 9.376
27112904
Pistola de resina54UnidadSilicona barra grande  $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.424 $ 8.440
60121202
Pintura de témpera líquida moderna6UnidadTempera solida x 12  $ 2.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.396 $ 15.398
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4UnidadLa gotita o equivalente  $ 1.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.404 $ 7.405
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadGlobos bolsa x 50 colores  $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.794 $ 2.793
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadCola Fría Kilo  $ 2.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820 $ 4.820
44121618
Tijeras3UnidadBrochetas  $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.872 $ 1.871
44121618
Tijeras30UnidadTijeras escolar cte.  $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.353
Total Neto $ 84.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.011
TOTAL OC $ 100.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.