Orden de Compra. Nº2852-1172-SE20 "Materiales, Alcaldia"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1172-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales, Alcaldia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-68-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 38581,17646139
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso3UnidadOpalina color oficio x diseño  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.521
14121812
Papel fotográfico50UnidadPapel fotográfico  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.017
44121905
Almohadillas de entintar o estampar5UnidadHuelleros  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723
31201606
Calafateos2UnidadPistolas de Silicona  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadGotita  $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.536 $ 10.538
39121703
Enlaces de cables3UnidadAlargador de 2,1 metros  $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244
39121703
Enlaces de cables2UnidadAlargador de 5 metros  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
31201606
Calafateos50UnidadBarras de Silicona  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.782
Total Neto $ 203.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.581
TOTAL OC $ 241.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.