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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-1243-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA-BODEGA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-56-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
125409,10078074 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora ABSA SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ABSA SPA
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R.U.T. |
79.668.170-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora ABSA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121620
| Dedo de goma | 30 | Unidad | DEDO DE GOMA N°11 | |
$ 151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.530
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$ 4.538
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24141607
| Separadores de cartón | 100 | Unidad | SEPARADOR OFICIO INDICE A-Z | |
$ 1.755,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.500
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$ 175.462
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24141607
| Separadores de cartón | 100 | Unidad | SEPARADOR OFICIO MENSUAL 12 POS | |
$ 1.233,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.300
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$ 123.277
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24141607
| Separadores de cartón | 60 | Unidad | SEPARADOR CARTA MENSUAL 12 POS | |
$ 1.074,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.440
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$ 64.437
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24141607
| Separadores de cartón | 150 | Unidad | SEPARADOR OFICIO VINIL 6 POSIC. UND. | |
$ 794,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.100
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$ 119.118
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 100 | Unidad | NOTAS ADHESIVAS 50X50 | |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.200
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$ 83.193
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24141607
| Separadores de cartón | 50 | Unidad | CAJAS DE VISOR X 50 UN. | |
$ 1.482,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.100
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$ 74.118
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60121109
| Blocs de dibujo | 100 | Unidad | BLOCK DE APUNTE C/ESPIRAL 1/2 OFICIO | |
$ 892,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.200
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$ 89.244
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Total Neto
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$ 733.387
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Descuento
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$ 73.339
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.409
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$ 785.457
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.