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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-1301-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 2852-299-COT25, Placas de Remolques - Tesorería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco #413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
324710 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco #413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. |
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Razón Social |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
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R.U.T. |
60.806.000-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31361201
| Conjuntos de placas apernadas de aluminio | 1 | Unidad | Placas Remolques Municipal con inicio de nomenclatura YRC-113
Placas Remolques largo(mm)375, ancho(mm)129, Espesor aluminio (mm) 0.75, color de fondo reflectante blanco, escritura roja(tinta).
nombre de la Comuna altura (mm)18.5, Largo de acuerdo al nombre de la Comuna.
Letras estampadas en relieves altura (mm) 70, ancho(mm) de acuerdo a la letra.
Numero estampados en relieves altura (mm)66, ancho (mm) de acuerdo al número. | |
$ 1.709.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.709.000
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$ 1.709.000
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Total Neto
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$ 1.709.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 324.710
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$ 2.033.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.