Orden de Compra. Nº2852-132-SE26 "MATERIALES FERRETERIA- DIDECO /R.DEPORTIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-132-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA- DIDECO /R.DEPORTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-88-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 483713,4
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WAL CONSTRUCCIONES SPA
Razón Social WAL CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.711.471-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WAL CONSTRUCCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadGALON DE PINTURA AZUL MARINO  $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadGALON DE PINTURA NEGRA (REJA)  $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadTINETAS PINTURA TECHO NEGRA  $ 139.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.800 $ 279.800
47131605
Cepillos de limpieza4UnidadESCOBILLAS DE ACERO MANGO GRUESO  $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.960 $ 71.960
47131605
Cepillos de limpieza4UnidadESCOBILLAS DE ACERO CON MANGO DELGADO  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
46171503
Juegos de cerraduras5UnidadCHAPA TUBULAR CON MANILLA INTERIOR  $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.950 $ 129.950
11121611
Tablero de partículas1UnidadMELAMINA BLANCA DE 15MM  $ 79.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.990 $ 79.990
13101504
Caucho de espuma natural15UnidadROLLOS DE ESPUMA NIVELADORA (10 MTS)  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.850 $ 194.850
30161710
Suelos laminados55UnidadCAJAS DE PISO FLOTANTE DE 8 MM  $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.649.450 $ 1.649.450
31162309
Estantes de montaje10UnidadBISAGRAS PARA MUEBLES (UNIDADES)  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
Total Neto $ 2.545.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 483.713
TOTAL OC $ 3.029.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.