Orden de Compra. Nº
2852-132-SE26
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MATERIALES FERRETERIA- DIDECO /R.DEPORTIVOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-132-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA- DIDECO /R.DEPORTIVOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-88-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
483713,4
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
WAL CONSTRUCCIONES SPA
Razón Social
WAL CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T.
77.711.471-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
WAL CONSTRUCCIONES SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Unidad
GALON DE PINTURA AZUL MARINO
$ 42.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Unidad
GALON DE PINTURA NEGRA (REJA)
$ 42.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad
TINETAS PINTURA TECHO NEGRA
$ 139.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.800
$ 279.800
47131605
Cepillos de limpieza
4
Unidad
ESCOBILLAS DE ACERO MANGO GRUESO
$ 17.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.960
$ 71.960
47131605
Cepillos de limpieza
4
Unidad
ESCOBILLAS DE ACERO CON MANGO DELGADO
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.960
$ 39.960
46171503
Juegos de cerraduras
5
Unidad
CHAPA TUBULAR CON MANILLA INTERIOR
$ 25.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.950
$ 129.950
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad
MELAMINA BLANCA DE 15MM
$ 79.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.990
$ 79.990
13101504
Caucho de espuma natural
15
Unidad
ROLLOS DE ESPUMA NIVELADORA (10 MTS)
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.850
$ 194.850
30161710
Suelos laminados
55
Unidad
CAJAS DE PISO FLOTANTE DE 8 MM
$ 29.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.649.450
$ 1.649.450
31162309
Estantes de montaje
10
Unidad
BISAGRAS PARA MUEBLES (UNIDADES)
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
Total Neto
$ 2.545.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 483.713
TOTAL OC
$ 3.029.573
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.