Orden de Compra. Nº2852-1354-SE19 "MATERIALES OFICINA-DIDECO/BIBLIOTECA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1354-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA-DIDECO/BIBLIOTECA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-68-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 37552,94116877
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101601
Máquinas para cortar papel o accesorios1UnidadGUILLOTINA  $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529
44101601
Máquinas para cortar papel o accesorios1UnidadTERMOLAMINADORA SPYRA ULTRA 230  $ 82.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.185 $ 82.185
14111525
Papel multiuso1UnidadOPALINA OFICIO COLOR  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
14111525
Papel multiuso1UnidadOPALINA CARTA BLANCA  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE R 30  $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash3UnidadPENDRIVE 32 GB  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.563 $ 37.563
82121505
Impresión promocional o publicitaria50UnidadTERMOLAMINADO OFICIO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
82121505
Impresión promocional o publicitaria50UnidadTERMOLAMINADO CARTA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
26121636
Cables de alimentación1UnidadCABLE HDMI  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
Total Neto $ 197.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.553
TOTAL OC $ 235.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.