Orden de Compra. Nº2852-13666-SE08 "ARREGLOS FLORALES-SP.Nº 1399-TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-13666-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES-SP.Nº 1399-TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-431-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 13092,4364
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECO Y GOURMET
Razón Social DECO & GOURMET LIMITADA
R.U.T. 76.567.320-8
Sucursal DECO Y GOURMET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglos florales2Unidad ARREGLOS FLORALES PARA CALLE TECHADA SANTA ROSA EN ACTIVIDAD CULTURAL, ENCUENTROS DE ESCULTORES DIA 07.12.2008.- $ 34.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.908 $ 68.908
Total Neto $ 68.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.092
TOTAL OC $ 82.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.