Orden de Compra. Nº2852-1384-SE10 "SP Nº60/DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1384-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2010
Nombre de la Orden de Compra SP Nº60/DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-268-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 11890,1107
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA
R.U.T. 77.335.190-2
Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadHUINCHA DOBLE FAZ  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadHUINCHA ADHESIVA  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadPLASTIFICADOS  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
44102001
Lámina para plastificar656UnidadALFILERES DE GANCHO  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.248 $ 5.510
53141502
Alfileres de gancho3UnidadPLUMONES GRANDES PUNTA CUADRADA  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
60121502
Rotuladores de base disolvente3UnidadREPUESTOS PARA PLUMONES  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
60121502
Rotuladores de base disolvente1UnidadRECARGA PLUMON ESPECIAL  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
60121502
Rotuladores de base disolvente6UnidadPLUMONES PUNTA CUADRADAS NORMALES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
26111702
Pilas alcalinas4UnidadPILAS DOBLE AA  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.655
39111702
Lámparas portátiles1UnidadLINTERNAS  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
26111702
Pilas alcalinas3UnidadSET DE PILS TRIPLE A  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
14111525
Papel multiuso5UnidadSET OPALINA  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
60121502
Rotuladores de base disolvente4UnidadPILAS  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
26111702
Pilas alcalinas2UnidadTERMOLAMINADOS  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
Total Neto $ 62.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.890
TOTAL OC $ 74.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.