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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-1384-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES-DEPTO. OPERACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-40-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
79712,18487356 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
floka1 |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
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R.U.T. |
77.424.030-6 |
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Sucursal |
floka1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 18 | Unidad | ESMALTE AL AGUA GALÓN BLANCO | |
$ 13.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.450
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$ 234.454
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31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 12 CM. | |
$ 3.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.710
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$ 35.714
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31211906
| Rodillos de pintar | 3 | Unidad | RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 12 CM.
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$ 3.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.713
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$ 10.714
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31162504
| Soportes para accesorios de alumbrado | 15 | Unidad | PAQUETES DE AMARRAS PLÁSTICAS 75X500 | |
$ 6.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.750
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$ 90.756
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27111515
| Taladro de mano o empuje | 1 | Unidad | TALADRO ELÉCTRICO MAKITA | |
$ 47.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.899
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$ 47.899
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Total Neto
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$ 419.538
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.712
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$ 499.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.