Orden de Compra. Nº2852-1463-SE10 "SP Nº89/ TURISMO Y EVENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1463-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2010
Nombre de la Orden de Compra SP Nº89/ TURISMO Y EVENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-268-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 9378,6242
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA
R.U.T. 77.335.190-2
Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121507
Sobres de catálogo10UnidadSOBRES CD  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
43202102
Cajas de disquetes1UnidadPORTA CD  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
48101903
Vasos de servicio20UnidadVASOS PLUMAVIT  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 504
41122808
Bandejas de uso general2UnidadBANDEJAS DE CARTON  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
52151704
Cucharas domésticas20UnidadCUCHARAS PLASTICAS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 336
48101903
Vasos de servicio20UnidadVASOS  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 504
14111523
Papel diamante51UnidadPAPEL MANTEQUILLA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices3UnidadLAPICES  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.286
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRA  $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio2UnidadTARJETAS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
14121503
Cartulina50UnidadCATULINA METALICA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908
48101903
Vasos de servicio100UnidadVASOS PLASTICOS  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
43201808
CD de sólo lectura2UnidadCD  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286 $ 286
Total Neto $ 49.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.379
TOTAL OC $ 58.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.