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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-1507-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cemento, Unitec |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-5-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
18201,696 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL TAMPE |
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Razón Social |
CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL
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R.U.T. |
6.986.018-4 |
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Sucursal |
COMERCIAL TAMPE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 20 | Unidad | Bolsas de Cemento | |
$ 3.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.320
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$ 77.311
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46181504
| Guantes protectores | 20 | Unidad | Pares de Guantes | |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.480
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$ 18.487
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Total Neto
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$ 95.798
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.202
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$ 114.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.