Orden de Compra. Nº2852-1507-SE09 "Cemento, Unitec"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1507-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Cemento, Unitec
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-5-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 18201,696
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TAMPE
Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL
R.U.T. 6.986.018-4
Sucursal COMERCIAL TAMPE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento20UnidadBolsas de Cemento  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.320 $ 77.311
46181504
Guantes protectores20UnidadPares de Guantes  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487
Total Neto $ 95.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.202
TOTAL OC $ 114.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.