Orden de Compra. Nº2852-1521-SE18 "ALIMENTOS-DIDECO/OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1521-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS-DIDECO/OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-70-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 31932,773105946
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJUGO DE LITRO   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.571
50201706
Café10UnidadTARRO CAFE DESCAFEINADO   $ 3.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.160 $ 39.160
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadKL AZUCAR   $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.891
50201711
Té instantáneo10UnidadCAJA DE TE BOLSITA ESPECIAL   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
50201706
Café10Unidad1 TARRO NESCAFE  $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.080 $ 39.076
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDAS DESECHABLES DE 1,5 LTS  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA MINERAL   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS OBLEAS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.218
50181905
Galletas dulces o pastelitos25UnidadGALLETAS TRITON   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.294
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS ALTEZA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.