Orden de Compra. Nº2852-1568-CM18 "Insumos, OPD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1568-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos, OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 115870
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Graficsur Ltda.
Razón Social moya y lopez Ltda
R.U.T. 76.482.607-8
Sucursal Graficsur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols1 (1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 171.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.500 $ 171.500
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols1 (1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 346.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 693.000
Descuento $ 83.160
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.870
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 725.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.