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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-166-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
timbres automatico, dideco sp 13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
convenio suscrito por medio del portal id.nº 2852-438-le07, decreto aprobacion convenio nº 4548 de fecha 05 de diciembre de 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. |
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Proveniente de Licitación
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2852-438-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3784,0362 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL N & R LTDA
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R.U.T. |
77.335.190-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 3 | Unidad | Lápiz pasta | timbres automatico / para funcionarios municipales sr eduardi hernandez, sra karina navarrete, sr ximena parra |
$ 6.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.917
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$ 19.916
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Total Neto
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$ 19.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.784
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$ 23.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.