Orden de Compra. Nº
2852-1698-SE19
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ALIMENTOS-DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-1698-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS-DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-69-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
5109,243696715
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social
LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T.
9.925.196-4
Sucursal
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
2
Unidad
CAJA DE TE 20 BOLSITAS ESPECIAL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
JUGO LITRO
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.378
$ 1.378
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
GALLETAS
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.461
$ 1.462
50181906
Pan en conserva
4
Unidad
PAN MOLDE BLANCO
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.563
50201706
Café
1
Unidad
TARRO DE CAFÉ 170 GRAMOS
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.613
$ 3.613
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
SERVILLETAS PAQUETE
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160
$ 160
50202311
Bebidas
1
Unidad
BEBIDA DESECHABLE
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
50131801
Queso natural
1
Unidad
QUESO LAMINAS POR KL.
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
KILO AZUCAR
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
4
Unidad
FIAMBRE JAMÓN KG.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Unidad
LECHE LIQUIDA
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 697
$ 697
Total Neto
$ 26.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.109
TOTAL OC
$ 32.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.