Orden de Compra. Nº2852-1698-SE19 "ALIMENTOS-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1698-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-69-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 5109,243696715
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T. 9.925.196-4
Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo2UnidadCAJA DE TE 20 BOLSITAS ESPECIAL   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGO LITRO  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461 $ 1.462
50181906
Pan en conserva4UnidadPAN MOLDE BLANCO  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFÉ 170 GRAMOS  $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613
14111705
Servilletas de papel1UnidadSERVILLETAS PAQUETE  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
50202311
Bebidas1UnidadBEBIDA DESECHABLE  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
50131801
Queso natural1UnidadQUESO LAMINAS POR KL.  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadKILO AZUCAR  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas4UnidadFIAMBRE JAMÓN KG.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadLECHE LIQUIDA  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697 $ 697
Total Neto $ 26.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.109
TOTAL OC $ 32.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.