Orden de Compra. Nº2852-1778-SE08 "servicio imprenta, turismo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1778-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2008
Nombre de la Orden de Compra servicio imprenta, turismo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas licitacion nº 2852-413-le07
Proveniente de Licitación 2852-413-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna -1
Impuesto 3432,35
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS HERNAN DROGUETT SCHULTHESS
R.U.T. 6.413.709-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria500UnidadImpresión promocional o publicitariatarjetas para bibliotyeca, prestamos a usurios de libros $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.065
Total Neto $ 18.065
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.432
TOTAL OC $ 21.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.