Orden de Compra. Nº2852-1858-SE15 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1858-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-65-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 39915,9850568637
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA
R.U.T. 77.335.190-2
Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS PLASTICAS CON ELASTICO PVC  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
31201517
Cinta para empaquetar11UnidadCINTAS DE EMBALAJE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.778 $ 8.782
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LAPIZ  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES MULTIPLES  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1UnidadCAJA LAPICES CRISTAL X 50 AZUL  $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.471 $ 6.471
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1UnidadCAJA LAPICES CRISTAL X50 ROJOS  $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.471 $ 6.471
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1UnidadCAJAS DE LAPICES CRISTAL X50 NEGRO  $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.471 $ 6.471
44121708
Marcadores10UnidadPLUMONES PIZARRA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44121505
Sobres especiales26UnidadSOBRES OFICIO SACO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
44121505
Sobres especiales21UnidadSOBRES CARTA  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525 $ 529
44122001
Archivadores de fichas11UnidadARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.012 $ 12.017
43202101
Cajas de CD2UnidadCDS X 10  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.788 $ 14.790
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15UnidadRESMAS FOTOCOPIAS CARTA  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMAS FOTOCOPIAS OFICIO  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.504
14111514
Bloques para mensajes5UnidadTACOS COLORES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
44122011
Carpetas para archivos21UnidadCARPETAS PLASTICAS COLORES OFICIO  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.413 $ 7.412
Total Neto $ 210.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.916
TOTAL OC $ 250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.