Orden de Compra. Nº2852-1863-SE09 "ifusion televisiva, prensa"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1863-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ifusion televisiva, prensa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-48-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna *
Impuesto 63333,27
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN OSVALDO MORA HERRERA
Razón Social JUAN OSVALDO MORA HERRERA
R.U.T. 10.948.017-7
Sucursal JUAN OSVALDO MORA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121701
Servicios relacionados con la televisión1Unidad no definidaservicio de television miscelanea corerspondiente al mes de julio de 2009  $ 333.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.333 $ 333.333
Total Neto $ 333.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.333
TOTAL OC $ 396.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.