Orden de Compra. Nº2852-1944-SE10 "SP Nº s/n, Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1944-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2010
Nombre de la Orden de Compra SP Nº s/n, Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-231-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 3405,6246
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electro Horn Ltda.
Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA
R.U.T. 82.216.800-0
Sucursal Electro Horn Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas3Cajachuqui  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.413 $ 1.412
26111702
Pilas alcalinas1Unidadpila grande Duracell  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
39101601
ampolletas halógenas10Unidadampolletas de 100 w  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
27111704
Enchufes2Unidadenchufes dobles  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
27111704
Enchufes1Unidadenchufe triple sobre puesto  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
39121711
Entubación8Metro Linealmoldura legrand  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.512 $ 5.513
39121204
Cables aéreos8Metro Linealcable blanco 2,5  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072 $ 1.076
39121204
Cables aéreos8Metro Linealcable rojo 2,5  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072 $ 1.076
39121204
Cables aéreos8Metro Linealcable verde 2,5  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072 $ 1.076
Total Neto $ 17.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.406
TOTAL OC $ 21.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.