Orden de Compra. Nº2852-20-SE26 "MATERIALES OFICINA- BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-20-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA- BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 93353,06720939
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T. 79.668.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas60UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO  $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.620 $ 82.639
44101707
Corcheteras5UnidadCORCHETERA DE ALTO RENDIMIENTO   $ 13.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.595 $ 68.597
44121612
Cuchillos cartoneros30UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDE  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.410 $ 16.412
44121708
Marcadores120UnidadDESTACADORES  $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.640 $ 23.597
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva10UnidadDISPENSADOR SCOTCH MEDIANO   $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.992
44121905
Almohadillas de entintar o estampar60UnidadHUELLEROS  $ 943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.580 $ 56.571
14111525
Papel multiuso20UnidadOPALINA CARTA BLANCA X100  $ 6.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.080 $ 131.076
44111509
Portalápiz30UnidadPORTA LAPIZ METAL  $ 1.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.390 $ 42.378
44121705
Portaminas100UnidadPORTAMINAS 0.7  $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.900 $ 53.950
44121506
Sobres estándar1000UnidadSOBRES DE CARTA  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.050
44121618
Tijeras30UnidadTIJERAS ESCRITORIO GRANDE  $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.650 $ 31.664
Total Neto $ 545.924
Descuento $ 54.592
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.353
TOTAL OC $ 584.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.