Orden de Compra. Nº2852-2050-SE15 "UTILES DE ASEO-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-2050-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2015
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 11168,969018559
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel17UnidadTOALLA DE PAPEL DE 24 MTS  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.410 $ 12.414
14111704
Papel higiénico27UnidadPAPEL HIGIENICO 50 MTS  $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.912 $ 6.920
14111705
Servilletas de papel15UnidadSERVILLETAS 40 MTS  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.385 $ 2.382
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO LITRO  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.065 $ 3.067
47131804
Productos de limpieza de amoniaco3UnidadLAVALOZA 500 ML  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
47131804
Productos de limpieza de amoniaco15UnidadDESINFECTANTES SPRAY 360 CC  $ 1.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.005 $ 25.008
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO 1 LITRO  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
Total Neto $ 58.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.169
TOTAL OC $ 69.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.