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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-2111-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-158-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-158-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
469300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
emrlimitada |
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Razón Social |
ECIO YURI MARKIC RIVERA
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R.U.T. |
9.840.339-6 |
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Sucursal |
emrlimitada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101905
| Distribuidoras de hormigón | 2500 | Unidad | METROS LINEALES DE CORTE DE ACERA H 25 CON DISCO DIAMANTADO EN ACERAS DE 1.6 METROS DE ANCHO APROX. CADA UN METRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM. CADA 20 METROS DEBE EXISTIR UN CORTE DE 8 CM DE PROFUNDIDAD. | |
$ 988,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.470.000
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$ 2.470.000
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Total Neto
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$ 2.470.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 469.300
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$ 2.939.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.