Orden de Compra. Nº2852-2115-SE07 "atriles, turismo "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-2115-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2007
Nombre de la Orden de Compra atriles, turismo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-350-l107 aprobado por acta adjudicacion nº 5 de fecha 14.09.2007 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas
Proveniente de Licitación 2852-350-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna -1
Impuesto 16753,5312
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA
R.U.T. 82.216.800-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111517
Atriles7UnidadAtrilesatriles para academia musica $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.179 $ 88.176
Total Neto $ 88.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.754
TOTAL OC $ 104.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.