Orden de Compra. Nº2852-2155-SE09 "SERVIOCIO DIFUSION COMUNAL-28-COMUNICACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-2155-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-08-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVIOCIO DIFUSION COMUNAL-28-COMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-46-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 230625,5131
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RADIO GRATISSIMA
Razón Social Radio Emisoras del Lago
R.U.T. 76.724.420-7
Sucursal RADIO GRATISSIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1UnidadSERVICIO DE RADIODIFUSION COMUNAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009.-  $ 1.213.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.818 $ 1.213.818
Total Neto $ 1.213.818
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.626
TOTAL OC $ 1.444.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.