Orden de Compra. Nº2852-2169-SE10 "SP Nº10/ FOMENTO PRODUCTIVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-2169-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-11-2010
Nombre de la Orden de Compra SP Nº10/ FOMENTO PRODUCTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-281-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 2873,9419
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA
Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA
R.U.T. 77.721.380-6
Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1Caja  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidadpaquetes de galletas  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
53131507
Mondadientes2Unidadmondadientes 3/4 o grandes  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
50201709
Café instantáneo1UnidadCafe instantaneo tradicion  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 2kilogramoazucar Iansa  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
52121602
Servilletas1Packservilletas  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
14111703
Toallas de papel1Packtoalla nova  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 15.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.874
TOTAL OC $ 18.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.