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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-2171-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP Nº218/ TALLER MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-260-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
63004 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO |
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Razón Social |
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
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R.U.T. |
7.952.203-1 |
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Sucursal |
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101617
| ampolletas de alta presión de sodio | 12 | Unidad | AMPOLLETAS SODIO 150W | |
$ 7.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.600
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$ 87.600
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39101617
| ampolletas de alta presión de sodio | 12 | Unidad | AMPOLLETAS SODIO 100W | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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39101615
| ampolletas de vapor de mercurio | 12 | Unidad | AMPOLLETAS VAPOR MERCURIO 250W E40 | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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32121503
| Condensadores ajustables de parada automática | 10 | Unidad | CONDENSADORES 30UF | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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23201003
| Contactor de líquido dispersado | 1 | Unidad | CONTACTOR SN 250 50AMP | |
$ 49.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.000
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$ 49.000
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Total Neto
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$ 331.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.004
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$ 394.604
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.